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落實問題整改 提升審計效能

作者:admin 發(fā)布時間:2023/04/14 點擊數: 【字體:

為做深做實內部審計問題整改工作,確保監(jiān)督取得實效。4月12日,內審法務部在財富中心22樓評審會議室召開資產保全部專項審計整改交流會。會議由財鑫集團黨委委員、工會主席王梅珍主持,常德財科融資擔保有限公司、常德雙鑫小款股份有限公司、常德財鑫典當有限公司、集團內審法務部、集團風險管理部、集團資產保全部等相關負責人參加會議。

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會議就本次專項審計過程中發(fā)現(xiàn)的訴訟項目管理、流程漏洞,以及訴訟過程中存在的業(yè)務操作不當等易發(fā)、多發(fā)問題展開了交流討論,同時對相關問題的下一步整改措施與各單位負責人進行了討論交流。

王梅珍同志指出,各單位要切實履行整改主體責任,提高政治站位,嚴格按照內部審計相關要求,認真梳理此次專項審計中發(fā)現(xiàn)的問題,并進一步完善制度建設。

內審法務部將對此次整改落實情況進行動態(tài)跟蹤,切實履行內部審計職責,通過一體推進揭示問題、加強問題剖析和成果運用,建立健全審計發(fā)現(xiàn)問題整改長效機制,把建章立制貫穿內部審計全過程,助力財鑫集團規(guī)范化管理和高質量發(fā)展。

 

 

(信息來源:內審法務部)


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